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Planes de Acción Estratégicos
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PAO Evaluación y Control.xls
PAO Evaluación y Control.xls
Versión 1.2 Aprobado- Tipo del documento
- Acta
- Extensión
- xls
- Tamaño
- 398 KB
- Modificado
- 12/09/22 10:52 por Wasxinton Ordoñez
- Creado
- 12/03/22 14:31 por David Leonardo Gamboa López
- Localización
- 8_Control_Interno
- Valoraciones
-
- Descripción
- 1 Datos BásicosSUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADESCódigo: GC-F-019SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOFecha: 30 de junio de 2017PROCESO: GESTIÓN INTEGRALVersión: 002FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVOPágina 1 de 6DATOS BÁSICOSDEPENDENCIA:Despacho del Superintendente de Sociedades - Oficina de Control InternoSEDE:BogotáVIGENCIA:2018SEMESTRE:21.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN OPERATIVOOBJETIVOS GENERALES:Adelantar la evaluación de la gestión de los procesos y sistemas de gestión definidos en el programa de auditorías para el año 2018, primer semestre. Así como elaborar y presentar los informes que son competencia de la dependencia.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:Identificar oportunidades de mejora en los procesos y comunicarlos a la administración.Evaluar de forma integral la gestión de los procesos y sistemas de gestión integrado.Elaborar y presentar los informes requeridos en las diferentes normas sobre control interno.1.2. EQUIPO DE TRABAJONOMBRE DEL FUNCIONARIOCARGOROLFUNCIONESArnulfo Suárez P.Patrocinador• Orienta el equipo de trabajo hacia la consecución de los resultados.• Toma decisiones claves que impactan el desarrollo del plan de trabajo.• Aprueba el plan de trabajo presentado por el equipo de trabajo.• Gestiona la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo d
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Versión 1.2Por Wasxinton Ordoñez, en 12/09/22 10:52Registro sin cambios
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