Planes de acción estratégicos - Nuestra Entidad
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1. Planes-Mejoramiento-Auditoria-Interna-2022.xlsx
1. Planes-Mejoramiento-Auditoria-Interna-2022.xlsx
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Normatividad - Resoluciones
- Extensión
- xlsx
- Tamaño
- 79 KB
- Modificado
- 2/04/25 10:09 por Erick Muller
- Creado
- 12/12/22 19:34 por Erick Muller
- Localización
- Planes de mejoramiento de Auditoría Interna
- Valoraciones
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- Descripción
- 1. El equipo auditor observó en la toma física de inventarios, que algunos funcionarios validan su inventario y al encontrar diferencias no comunican, ni hacen entrega formal al almacén para que se realicen los respectivos ajustes o traslados. Situación que se encontró en dos (2) casos, de tres (3) revisados, donde una funcionaria fue trasladada en enero de 2021 y hasta la fecha de validación del inventario aún poseía 2 elementos bajo su custodia los cuales corresponden a las funciones de su grupo anterior, encontrando como faltante uno de ellos. Adicionalmente se encontró en otra validación a un funcionario que registraba un elemento que no hace parte del inventario y posee información de la Entidad. Situaciones que es importante tener en cuenta para la verificación del inventario por responsable de elementos devolutivos en servicio correspondiente a la vigencia 2021.
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Versión 1.0Por Erick Muller, en 12/12/22 19:34Registro sin cambios
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