Planes de acción estratégicos - Nuestra Entidad
Ruta de navegación
Menú de navegación
Menú auxiliar lateral izquierdo
Planes de Acción Estratégicos
Documentos y multimedia
Atrás
Evaluacion y Control.pdf
Evaluacion y Control.pdf
Versión 1.2 Aprobado- Tipo del documento
- Documento
- Extensión
- Tamaño
- 75 KB
- Modificado
- 13/09/22 15:30 por Yeison Castellanos
- Creado
- 11/03/22 16:37 por David Leonardo Gamboa López
- Localización
- AÑO 2016
- Valoraciones
-
- Descripción
- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Codlgo:EC-F-003 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Focha: 03de IXtubnl de 2014 PROCESO: EVALUACION Y CONTROL V1rslón009 FORMATO: INFORME DE AUDITORIA· SEGUIMIENTO P1glna 1 de2 1 Evaluación y Control / Oficina de Control Interno 1 2. FECHA: 15 al 27 de diciembre del 2016 1.INFORME Nº 1 26 1 3. PROCESO I ACTIVIDAD AUDITADA: Evaluación y control 4. EQUIPO AUDITOR: Hoslander Adlai Sáenz Barrera 5. OBJETIVO: Evaluar la conformidad del proceso Evaluación y Control de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Gestión Integrado de la Superintendencia de Sociedades, requisitos legales y demás aplicables al proceso 6. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Normas ISO 9001 numerales 4.2.34.2.4 8.2.2 8.5, GP 1000 numerales 4.1 (G)4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.5, ISO 27001 Numerales Anexo A controles A.11.2.9 A.6.2.1A.12.6.2 A18.1.3 A11.2.B MECI modulo de evaluación v seouimiento e ISO 14001 ltirocureI 7. PERSONAL ENTREVISTADO Amulfo Suarez Jefe de la Oficina de Control Interno Rocío Pedrozo Lola Venenas Mvriam Del Carmen Berduno luis Minuel Delnadillo v Annela Consuelo Ló--~ funcionarios Oficina Control Interno 8. ASPECTOS FUERT~_S: Capacidad para la atención de auditorias ñO programadas y que son relevantes para el desarrollo de las funciones de la Entidad. La constante capacitación de los auditores en las nuevas nor
-
Versión 1.2Por Yeison Castellanos, en 13/09/22 15:30Registro sin cambios
Vista previa no disponible
Vaya… Parece que este elemento no tiene una vista previa que podamos mostrar.